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Sistema de Controle Interno

O Sistema de Controle Interno tem por objetivo avaliar e controlar a ação governamental e os atos de gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e a eficácia da Administração Direta, Indireta e Funcional, propondo medidas corretivas para fazer e cumprir as normas técnicas, administrativas e legais em vigor.

Efetuar o controle e análise de documentos, saldos de contas, bens e valores nas diversas operações realizadas, apurando a correspondência dos lançamentos que lhes deram origem também fazem parte das atribuições do Sistema de Controle Interno

Desempenha papel primordial na coordenação da elaboração e execução das Leis de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Orçamento Anual, que são de suma importância ao Município.

Além disso, acompanha a gestão patrimonial, verificando seus registros, variações, existência física e influência negativa de natureza econômica, realizando ainda auditoria e aprovação da prestação de contas de repasses orçamentários à pessoa física ou jurídica através de convênios e contratos diversos.

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INSTRUÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- Instrução Normativa IN/SCIM 002/2008
- Instrução Normativa IN/SCIM 002/2008 - Anexos
- Termo de Doação de Bens Permanentes - ANEXO IN/SCIM 02/2008
- Termo de Responsabilidade dos Bens Públicos - ANEXO IN/SCIM 02/2008
- Relatório de Entrega de Vale Transporte - ANEXO IN/SCIM 02/2008
- Controle de Combustíveis - Veículos - ANEXO IN/SCIM 02/2008
- Instrução Normativa IN/SCIM 03/2015
- Instrução Normativa In/SCIM 03/2015 - ANEXO 1
- Instrução Normativa In/SCIM 03/2015 - ANEXO 2

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